Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 127 kancelársky materiál 49,00 s DPH 30.08.2021 Sponka s.r.o. 31.08.2021 31.08.2021
    Faktúra 126 výrub stromu v parku ZŠ 130,20 s DPH 30.08.2021 Brodek a spol. 31.08.2021 31.08.2021
    Faktúra 125 prenájom rohoží 21,10 s DPH 30.08.2021 Lindstrom, s.r.o. 31.08.2021 31.08.2021
    Faktúra 124 učebnice-matematika 620,40 s DPH 25.08.2021 LiberaTerra, s.r.o. 26.08.2021 26.08.2021
    Faktúra 123 učebnice - AJ,NJ 1 024,85 s DPH 23.08.2021 Preskoly.sk s.r.o. 25.08.2021 25.08.2021
    Faktúra 121 učebnice 44,00 s DPH 16.08.2021 LiberaTerra, s.r.o. 17.08.2021 17.08.2021
    Faktúra 110 elektrická energia - 8/2021 246,57 s DPH 03.08.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 05.08.2021 05.08.2021
    Faktúra 120 telefón na pevnú linku 23,10 s DPH 16.08.2021 Alza.sk s.r.o. 16.08.2021 16.08.2021
    Faktúra 119 elektrická energia - vyúčtovanie 17,65 s DPH 13.08.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 13.08.2021 13.08.2021
    Faktúra 118 zemný plyn 964,00 s DPH 06.08.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13.08.2021 13.08.2021
    Faktúra 117 telekomunikačné služby 71,10 s DPH 06.08.2021 Slovak Telekom, a.s. 13.08.2021 13.08.2021
    Faktúra 116 pedagogické diáre 88,20 s DPH 06.08.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 13.08.2021 13.08.2021
    Faktúra 115 Wifi USB adaptér 150,51 s DPH 10.08.2021 Alza.sk s.r.o. 10.08.2021 10.08.2021
    Faktúra 114 bezpečnostné tabuľky 26,01 s DPH 10.08.2021 TRAIVA, s.r.o. 03.08.2021 03.08.2021
    Faktúra 113 dvere biele 1 176,00 s DPH 06.08.2021 Marek Kováč PROMONT 09.08.2021 09.08.2021
    Faktúra 112 tlačivá 51,72 s DPH 16.07.2021 ŠEVT a.s. 15.07.2021 05.08.2021
    Faktúra 111 telekomunikačné služby 46,00 s DPH 05.08.2021 Slovak Telekom, a.s. 05.08.2021 05.08.2021
    Faktúra 163 telekomunikačné služby 77,10 s DPH 11.10.2021 Slovak Telekom, a.s. 11.10.2021 11.10.2021
    Faktúra 1081 potraviny ŠJ 293,73 s DPH 11.10.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 12.10.2021 12.10.2021
    Faktúra 1053 potraviny ŠJ 355,23 s DPH 28.06.2021 GRANDFOOD s.r.o. 29.06.2021 29.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/7126
    • Kontakty

      • Základná škola Jána Hollého s materskou školou
      • 033/7431126 ZŠ
        0911 343309 ZŠ
        0911 727309 ŠJ
        0903 276447 MŠ

        riaditeľka školy: Mgr. Jana Pisárová
        jana.pisarova@zsm.sk
        zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: Mgr. Katarína Barlová
        katarina.barlova@zsm.sk
        zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ : Mgr. Dagmara Hein Gerhátová
        zastupujúca zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: Bc. Petra Bohunická
        petra.bohunicka@zsm.sk
        hlavná ekonómka: Júlia Miklovičová
        vedúca ŠJ: Lívia Hertingerová
        sjmadunice@gmail.com
      • Železničná 102, 922 42 Madunice

        elokované pracovisko MŠ
        Puškinova 31/580, 92242 Madunice
        Slovakia
      • 36080438
        Eduid školy 100002292
    • Prihlásenie